CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2023
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2023
Certificación Estados Financieros Mayo 2023
Certificación Estados Financieros Mayo 2023
El radicado interno I2023001448 del 23/05/2023, hace referencia a la respuesta dada por la Subgerencia de Gestión Corporativa a la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno sobre los avances presentados en la vigencia 2022, con respecto a las recomendaciones realizadas por el Archivo de Bogotá D.C., durante la “Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística y Solicitud de Evidencias – ERU”, realizada los días 26 y 27 de mayo de 2021.
La Veeduría Distrital elaboró un informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas y reclamos en el Distrito durante la vigencia 2022. En dicho informe se analiza el comportamiento de las peticiones por sector, por entidad, por tipología y por tiempo de respuesta.
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias establecido por la Oficina de Control Interno, se efectúo evaluación y seguimiento a la concertación de los Acuerdos de Gestión, con base en lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 - Título 13; Decreto 1227 de 2005 - artículos 107-108 y Resolución interna N° 195 del 15 de junio de 2017 “Por el cual se adopta la metodología e instrumentos para la evaluación de la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos”.
Actuando de conformidad con el rol legal de “Enfoque a la prevención" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No.
Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional y se expresan los resultados del mismo.