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Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre vigencia 2025.

Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Primer Semestre vigencia 2025.

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se da a conocer el informe mencionado en el asunto, en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual estipula que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 30 de julio de la vigencia 2025.

Mié, 30/07/2025 - 16:38

Contrataciones

Lista Multiusos
RenoBo

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá informa a la ciudadanía y a los interesados que, como resultado de la Invitación Pública No. RENOBO-IP-01-2025, se ha conformado exitosamente la Lista Multiusos de Interventorías en el sector de la construcción.

En esta lista encontrarán las personas naturales y jurídicas precalificadas para participar en una operación secundaria en procesos de interventoría 
en 5 categorías:

MATRIZ ANEXA - SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - CORTE JUNIO 30 DE 2025- RADICADO I2025001760

MATRIZ ANEXA - SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - CORTE JUNIO 30 DE 2025- RADICADO I2025001760

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a anexar la matriz referente al Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Lun, 28/07/2025 - 17:42

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - CORTE JUNIO 30 DE 2025- RADICADO I2025001760

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - CORTE JUNIO 30 DE 2025- RADICADO I2025001760

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Lun, 28/07/2025 - 17:40

SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN LA EMPRESA, EN EL MARCO DEL CIGD ACTA NO 6 DE DICIEMBRE 2024 Y ACTAS VIGENCIA 2025.

SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN LA EMPRESA, EN EL MARCO DEL CIGD ACTA NO 6 DE DICIEMBRE 2024 Y ACTAS VIGENCIA 2025.

Verificar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la implementación de las diferentes políticas establecidas en la Empresa, así como a los compromisos y tareas asignadas en el marco del Comité CIGD.

Vie, 25/07/2025 - 15:26

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR PARA FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y OPERACIÓN – JULIO 7 DE 2025– RADICADO I2025001713.

INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR PARA FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y OPERACIÓN – JULIO 7 DE 2025– RADICADO I2025001713.

De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025 se realizó arqueo a la Caja menor para Funcionamiento, Gastos de Inversión y Operación, cuyo manejo se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. Los resultados específicos de la revisión se encuentran en el informe adjunto a esta comunicación.

Mar, 22/07/2025 - 14:41
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