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CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025 62 CONTROL FISCAL INTERNO

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025 62 CONTROL FISCAL INTERNO

La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo al informe 62 Control Fiscal Interno. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Mar, 24/02/2026 - 10:04

Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179

Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a los proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de dec

Vie, 20/02/2026 - 10:31

Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2025

Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2025

El presente informe contiene una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado vigencia 2025.

Jue, 19/02/2026 - 11:00

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025

La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad.

Lun, 16/02/2026 - 11:06

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Cuarto Trimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Cuarto Trimestre vigencia 2025

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del Cuarto trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital

Vie, 13/02/2026 - 11:03

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Tercer Trimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Tercer Trimestre vigencia 2025

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del tercer trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital

Vie, 13/02/2026 - 11:00

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – TERCER CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2026000468

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – TERCER CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2026000468

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Vie, 13/02/2026 - 10:37

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública – Tercer Cuatrimestre de 2025

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública – Tercer Cuatrimestre de 2025

Dando cumplimiento al rol de seguimiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, al Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia y lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan Medidas en Materia de Transparencia, Prevención y Lucha Contra La Corrupción y se dictan otras disposiciones.

Mié, 11/02/2026 - 12:26
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