Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
.
.
La administración distrital avanza en el cumplimiento de sus metas en beneficio de los ciudadanos que más lo necesitan, y atendiendo los requerimientos en materia de educación. Hoy comenzó la construcción de dos colegios nuevos y la restitución de uno ya existente en la zona sur de la capital del país.
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 2 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de marzo de 2022.
La Veeduría Distrital en virtud de las facultades que le han sido otorgadas como entidad de control preventivo y con el propósito de que su gestión se oriente hacia la efectividad en el servicio a la ciudadanía como razón de ser de la gestión pública, realiza acompañamiento a las entidades distritales para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente asociada con este aspecto.
Por medio de la presente se dan a conocer los resultados de la evaluación realizada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá en el documento denominado “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 ENTIDAD: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ”
“Por medio de la cual se transfieren a título gratuito los predios que componen el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, identificados con folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50S-40727785 y 50S-40727786”
La Veeduría Distrital, en cumplimiento de las funciones de Control Preventivo y la Promoción del Control Social, así como del fomento de la Participación Ciudadana, presentó el informe denominado “Medir para mejorar: una mirada ciudadana a la gestión pública distrital”. Incluye en dicho informe una serie de rankings de la gestión de las entidades distritales, los sectores administrativos y los fondos de desarrollo local.
Para el periodo enero - abril de 2022 la Empresa contaba cuenta con 44 riesgos, los cuales están compuestos por 74 controles y 76 acciones. Para el periodo evaluado se alcanzó un avance promedio de gestión de los controles del 28% y de las acciones reportadas por los procesos del 28%,
La Norma ISO 9000:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario) define las Auditorías Internas de Calidad como “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”, con el objetivo de evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e indicar, hasta don
La Norma ISO 9000:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario) define las Auditorías Internas de Calidad como “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”, con el objetivo de evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e indicar, donde sea