INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE MARZO 31 DE 2021 RAD I2021001704
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 3 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de marzo de 2021
Documento Adjunto
Fecha de Expedición
Subcategoria
Informes de gestión, evaluación y auditoria
Clasificación
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control