Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos del segundo trimestre de 2025
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2025 y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 5 de 2025 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30/06/20
Documento Adjunto
Fecha de Expedición
Periodicidad
Subcategoria
Plan de Mejoramiento por Procesos - Institucional